《企业内部控制应用指引与评价指引》—— 俞勤
俞勤
2-3 天
行业不限
企业的董事会成员、高中级管理层、各级财务管理人员,如集团主管财务的副总经理、总会计师、主任会计师、财务总监、财务部总经理、财务经理及其他管理人员等
(一)《企业内部控制应用指引》 |
(二)《企业内部控制评价指引》 |
1.企业内部控制应用指引第1号—组织架构 案例一、美的集团公司治理结构与内部机构图 2.企业内部控制应用指引第2号—发展战略 案例二、英特尔公司使命的改变 3.企业内部控制应用指引第3号—人力资源 4.企业内部控制应用指引第4号—社会责任 案例三、西安飞机国际航空制造股份有限公司2009年度社会责任报告 5.企业内部控制应用指引第5号—企业文化 案例四、法国兴业银行错误的企业文化 6.企业内部控制应用指引第6号—资金活动 案例五、完达山股份有限公司筹资内部控制制度 案例六、神东煤矿营运资金内部控制 案例七、中国华源集团的信用危机 释例1:货币资金支出业务控制流程。 释例2:筹资与投资业务循环内部控制流程。 7.企业内部控制应用指引第7号—采购业务 采购与付款业务内部控制目标; 采购与付款业务常见的内部控制缺。 案例八、山东莱州矿业公司比价采购和招标采购 释例3:采购与付款业务循环内部控制流程。 释例4:供应商评审内部控制流程。 8.企业内部控制应用指引第8号—资产管理 固定资产管理内部控制目标; 固定资产管理常见的内部控制缺陷。 案例九、亚星集团公司存货内部控制缺陷 案例十、上海大众固定资产内部控制流程 案例十一、世通餐饮设备有限公司无形资产管理 释例5:生产与存货业务循环内部控制流程。 释例6:固定资产业务内部控制流程。 9.企业内部控制应用指引第9号—销售业务 销售与收款业务内部控制目标; 销售与收款业务常见的内部控制缺陷; 销售与收款业务基本流程。 案例十二、上海宝钢销售与收款业务的内部控制 释例7:销售与收款循环内部控制流程。 释例8:客户订单审核内部控制流程。 释例9:赊销业务内部控制流程。 释例10:赊销业务控制措施和管理制度流程。 10.企业内部控制应用指引第10号—研究与开发 案例十三、QD软件公司的研发风险管理与控制 11.企业内部控制应用指引第11号—工程项目 工程项目内部控制目标; 工程项目常见的内部控制缺陷。 释例11:工程项目风险内部控制流程。 释例12:工程项目决策内部控制流程。 12.企业内部控制应用指引第12号—担保业务 案例十四、武汉中山集团贷款担保呆滞案 13.企业内部控制应用指引第13号—业务外包
案例十五、同仁堂物流外包业务实施策略
14.企业内部控制应用指引第14号—财务报告 案例十六、企业财务报告内部控制缺陷 案例十七、企业财务报告分析案例 15.企业内部控制应用指引第15号—全面预算 案例十八、DGE股份有限公司全面预算管理制度 案例十九、山东航空集团实施全面预算管理系统 案例二十、管理类费用预算的编制 释例13:信达公司采用零基预算法编制2009年各项费用预算。 16.企业内部控制应用指引第16号—合同管理 案例二十一、DGE股份有限公司合同管理制度 17.企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递 案例二十二、华普超市内部信息传递 18.企业内部控制应用指引第18号—信息系统 (1)业务流程图 ;(2)管理活动示意图;(3)信息系统和信息处理流程 案例二十三、大连万达集团信息体统建设
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企业应当根据《企业内部控制基本规范》和本评价指引,结合本企业的实际情况,制定内部控制评价办法,明确内部控制评价的原则和内容、程序和方法、以及报告形式等相关内容,确保内部控制评价工作落到实处。 一、内部控制评价的概念和组织 二、内部控制评价的内容 三、内部控制评价的程序 内部控制自我评价的方法 释例14:销售预收款业务内部控制调查 四、内部控制缺陷的认定 释例15:内部控制缺陷认定汇总表。 五、内部控制评价报告的披露或报送 案例二十四、经纬纺织机械股份有限公司2009年内部控制自我评价报告
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